Seu papel será agregar valor à organização, melhorando seu desempenho competitivo por meio do planejamento, execução e monitoramento de programas de controles internos, a fim de avaliar, de forma independente, os principais controles da organização em termos de eficácia e eficiência e promoção da melhoria contínua sob a estrutura de padrões locais e globais.
Local
São Paulo - SP
Presencial
Responsabilidades
- Aplicar abordagem sistemática e disciplinada que avalie e melhore a eficácia do gerenciamento de riscos, processos de controle e governança, especificamente no que diz respeito à funcionalidade dos processos, eficácia e eficiência das operações, proteção de ativos, segurança, prevenção de fraudes e conformidade com leis e regulamentos.
- Estabelecer e determinar prioridades na atividade de auditoria interna, a fim de identificar riscos que exijam ações de gerenciamento.
- Definir planos de ação, derivados das constatações da auditoria, a fim de implementar ações que permitam melhorar os processos de operação e gerenciamento dentro de uma estrutura de controle interno adequada.
- Implementar um processo de acompanhamento para monitorar e garantir que as ações dos líderes tenham sido efetivamente operacionalizadas.
- Revisar a qualquer momento, programas e operações, para verificar até que ponto os resultados são consistentes com as metas e objetivos estabelecidos e, assim, determinar se as operações e programas foram implementados ou executados como planejado.
Requisitos
- Formação em Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
- Cerca de 5 anos de experiência trabalhando com processos de auditoria contábil/financeira.
- Fluência em inglês.